东财 Choice 金融数据显示,2025 年 6 月 27 日,*ST 东通成交额 21999.86 万元,主力净流出 2212.5 万元。

到,同日,*ST 东通发布关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。

*ST 东通 2024 年度内部控制审计报告被北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 ” 德皓所 “)出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(四)项规定,上市公司出现 ” 最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告 ” 的情形,公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。

*ST 东通采取措施为:1、公司将持续加强内部控制建设,提高风险防范水平。健全内部控制体系建设,优化财务报告等相关制度流程的设计,确保内部控制制度健全、有效;强化对资金管理、重大合同等重要业务活动的内部控制监督检查,加强内部审计部门的审计监督职能,提高审计监督的广度和深度,及时发现并纠正内部控制缺陷,确保内部控制制度有效执行。

2、加强规范运作意识,严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训,要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员,就企业内部控制规范、上市公司规范运作要求等相关法律法规以及规范性文件加强学习,切实提高各业务环节规范运作意识,优化内部控制环境。

3、公司管理层对前期内部控制整改落实情况进行了总结,并对现阶段重点工作进行了安排、部署,目前公司已完成对各项业务流程的梳理,完善、新增多项基础内控制度。财务核算方面,财务部门结合公司业务特点,加强了与业务部门的沟通和协作,并将逐步优化完善收入核算、合并财务报告编制等相关流程;子公司管理方面,公司加强了对子公司财务数据的审核、复核,子公司业务层面的重大交易(如重大合同、关联交易)需经母公司相关部门联合审查;资金管控方面,公司通过严格的资金授权、批准、审验等相关内部控制措施的实施,加强了资金活动的集中归口管理,确保资金安全和有效运行。

*ST 东通称,公司董事会将继续督促公司管理层全面加强内部控制管理,积极采取有效措施尽早消除相关事项对公司的影响。

值得关注的是,4 月 14 日,*ST 东通发布关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告。

公告显示,*ST 东通于 2025 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 ” 中国证监会 “)下发的《立案告知书》(证监立案字 0142025025 号),因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

2024 年 4 月 29 日之间买入过,并在 2024 年 4 月 29 日收盘时持有东方通股票的受损投资者,可以报名参加索赔。报名请关注公号 ” “(:88)参与,获赔前无任何费用。

天眼查显示,*ST 东通参与招投标项目 471 次;知识产权方面有商标信息 117 条。

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*ST东通主力净流出2212.5万元,此前被立案或还面临股民维权

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